Orden de Compra. Nº623339-53-AG21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CURSO DE VETERINARIA SALUD ANIMAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-53-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CURSO DE VETERINARIA SALUD ANIMAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 8171,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLAVA LOZA DE LT.  $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.141 $ 8.141
14111525
Papel multiuso2UnidadTOALLA DE PAPEL PACK DE 2 ROLLOS DE 250 MTS  $ 6.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.278 $ 12.278
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadCERA AMARILLA CREMA 360 CC  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592 $ 4.592
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICO PACK DE 12 ROLLOS DE 50 MTS  $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.788 $ 8.788
72102703
Servicios de limpieza de suelos1UnidadBARRE AGUA PARA BAÑOS  $ 4.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.617 $ 4.617
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadCERA ROJA CREMA 360 CC  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592 $ 4.592
Total Neto $ 43.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.172
TOTAL OC $ 51.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.