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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623663-112-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de impresión de documentos área Movilidad Sostenible / Compra ágil ID 623663-42-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
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R.U.T. |
65.030.848-4 |
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Dirección de Facturación |
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
322308,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC EDITORA METROPOLITANA LIMITADA |
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Razón Social |
SOC EDITORA METROPOLITANA LIMITADA
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R.U.T. |
78.727.750-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC EDITORA METROPOLITANA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | Se requiere el servicio de Impresión de documentos de electromovilidad según lo indicado en los requerimientos específicos publicados en el proceso de compra ágil. | Detalle de acuerdo con cotización ingresada en proceso de compra ágil. Productos a entregar en fecha a convenir con contraparte técnica. |
$ 1.696.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.696.360
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$ 1.696.360
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Total Neto
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$ 1.696.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 322.308
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$ 2.018.668
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.