|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
623663-209-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Maletas Trivia Impreso |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
|
|
R.U.T. |
65.030.848-4 |
|
Dirección de Facturación |
Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
266237,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
3F GROUP |
|
Razón Social |
TRES F GROUP IMPRESORES S.A.
|
|
R.U.T. |
76.097.922-8 |
|
Sucursal |
3F GROUP |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 10.000(7)
;SERVICIO POR $ 100.000(14)
|
$ 1.475.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.475.000
|
$ 1.475.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.475.000
|
|
Descuento
|
$ 73.750
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 266.238
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.667.488
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.