|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
623663-446-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de herramientas y materiales para la ejecución de actividades de operación mantenimiento de sistemas fotovoltaicos / Compra ágil ID 623663-104-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
|
|
R.U.T. |
65.030.848-4 |
|
Dirección de Facturación |
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
908453,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Eshia Energía Chile EIRL |
|
Razón Social |
ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.025.667-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Eshia Energía Chile EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23171906
| Herramientas de Montaje o Desmontaje | 1 | Unidad no definida | Favor revisar requerimientos específicos adjunto y anexo A con detalle de productos solicitados. Al postular, no olvide adjuntar anexo B e indicar tiempo de entrega. | Según lo establecido en requerimiento especifico adjunto |
$ 4.781.333,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.781.333
|
$ 4.781.333
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.781.333
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 908.453
|
|
$ 5.689.786
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.