Orden de Compra. Nº623663-446-AG25 "Adquisición de herramientas y materiales para la ejecución de actividades de operación mantenimiento de sistemas fotovoltaicos / Compra ágil ID 623663-104-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623663-446-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de herramientas y materiales para la ejecución de actividades de operación mantenimiento de sistemas fotovoltaicos / Compra ágil ID 623663-104-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20253583 del sistema ERP ODOO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Facturación Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221
Comuna Providencia
Impuesto 908453,27
Dirección de Envío de la Factura Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eshia Energía Chile EIRL
Razón Social ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL
R.U.T. 76.025.667-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eshia Energía Chile EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171906
Herramientas de Montaje o Desmontaje1Unidad no definidaFavor revisar requerimientos específicos adjunto y anexo A con detalle de productos solicitados. Al postular, no olvide adjuntar anexo B e indicar tiempo de entrega.Según lo establecido en requerimiento especifico adjunto $ 4.781.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.781.333 $ 4.781.333
Total Neto $ 4.781.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 908.453
TOTAL OC $ 5.689.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.