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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623663-448-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición y entrega de colaciones e insumos para Experiencia Talleres - Compra ágil ID 623663-102-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
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R.U.T. |
65.030.848-4 |
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Dirección de Facturación |
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
364800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Garcia prod spa |
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Razón Social |
GARCIA PROD SPA
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R.U.T. |
77.932.548-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Garcia prod spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Favor revisar requerimientos específicos adjuntos. Al postular, no olvide adjuntar la cotización con las características del servicio e indicar plazo de entrega. | Detalles de acuerdo con documento de requerimientos específicos publicado en proceso de compra ágil. |
$ 1.920.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.920.000
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$ 1.920.000
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Total Neto
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$ 1.920.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 364.800
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$ 2.284.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.