Orden de Compra. Nº623663-538-AG25 "Servicio de cafetería para 100 personas e impresión /Compra ágil 623663-135- COT25"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623663-538-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafetería para 100 personas e impresión /Compra ágil 623663-135- COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20254113 del sistema Esta orden de compra.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Facturación Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 255360
Dirección de Envío de la Factura Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTORA GRAN OJO
Razón Social SERENA ANDREA QUINTANA QUINTANA
R.U.T. 11.415.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCTORA GRAN OJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSe requiere la contratación de dos servicios de cafetería para el día 4 de diciembre de 2025, a entregarse en la dirección Luis Durand 02150 , Temuco, Región de Araucanía. Cada servicio son para 50 personas, debe estar montado a las 9:30 hrs y a las 15:30 hrs, respectivamente, para estar sirviéndose una hora después.  $ 1.094.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.000 $ 1.094.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria1UnidadImpresiones de gráficas para souvenirs stand AgenciaSE. 200 pasaportes, diseño enviado por contraparte. 12 timbres con sello y tinta (puede venir con el timbre o por separado.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 1.344.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.360
TOTAL OC $ 1.599.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.415.600-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.