Orden de Compra. Nº623663-548-AG25 "Adquisición de equipamiento para trabajos en altura / Compra Ágil ID 623663-123-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623663-548-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipamiento para trabajos en altura / Compra Ágil ID 623663-123-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20254023 del sistema ERP Odoo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Facturación M, Nuncio Sótero Sanz N°221
Comuna Providencia
Impuesto 764478,87
Dirección de Envío de la Factura M, Nuncio Sótero Sanz N°221
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182303
Devanadores de arneses de seguridad93UnidadDETALLE DE ACUERDO CON DOCUMENTO ANEXO A "LISTADO DE ELEMENTOS Y COTIZACIÓN" PUBLICADO EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL. DEVANADORES DE ARNESES DE SEGURIDAD $ 32.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.032.730 $ 3.032.730
49241510
Equipo de cuerdas de escalada6UnidadDETALLE DE ACUERDO CON DOCUMENTO ANEXO A "LISTADO DE ELEMENTOS Y COTIZACIÓN" PUBLICADO EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL. EQUIPO DE CUERDAS DE ESCALADA $ 82.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.636 $ 492.636
46181704
Cascos de protección3UnidadDETALLE DE ACUERDO CON DOCUMENTO ANEXO A "LISTADO DE ELEMENTOS Y COTIZACIÓN" PUBLICADO EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL. CASCOS DE PROTECCIÓN $ 63.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.337 $ 191.337
53121603
Mochilas2UnidadDETALLE DE ACUERDO CON DOCUMENTO ANEXO A "LISTADO DE ELEMENTOS Y COTIZACIÓN" PUBLICADO EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL. MOCHILAS $ 153.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.870 $ 306.870
Total Neto $ 4.023.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 764.479
TOTAL OC $ 4.788.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.