Orden de Compra. Nº623663-553-CM25 "Adquisición de Materiales de Aseo e Higiene AgenciaSE"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623663-553-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo e Higiene AgenciaSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Unidad de Compra Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20254190 del sistema Esta orden de compra.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Facturación Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221
Comuna Providencia
Impuesto 365468,8
Dirección de Envío de la Factura Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM1200 (4627421) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM(4627421) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Monseñor Sótero Sanz 221 $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.200 $ 1.453.200
0
2239-8-LR25
LAVALOZA TREMEX DESENGRASANTE BIDON 5000 ML LIMON RM25 (4586476) LAVALOZA TREMEX DESENGRASANTE BIDON 5000 ML LIMON RM(4586476) LAVALOZA TREMEX DESENGRASANTE BIDON 5000 ML LIMON RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Monseñor Sótero Sanz 221 $ 5.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.950 $ 143.950
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE HUMECT CREMOSO NEU/GLICERI 5L RM10 (4579655) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE HUMECT CREMOSO NEU/GLICERI 5L RM(4579655) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE HUMECT CREMOSO NEU/GLICERI 5L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Monseñor Sótero Sanz 221 $ 8.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.890 $ 81.890
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM20 (4615926) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM(4615926) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Monseñor Sótero Sanz 221 $ 10.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.160 $ 219.160
0
2239-8-LR25
CLORO GEL TREMEX DESINFECTANTE 2,5% 900 ML D-1068/20 RM20 (4548381) CLORO GEL TREMEX DESINFECTANTE 2,5% 900 ML D-1068/20 RM(4548381) CLORO GEL TREMEX DESINFECTANTE 2,5% 900 ML D-1068/20 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Monseñor Sótero Sanz 221 $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320
Total Neto $ 1.923.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.469
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.288.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.