Orden de Compra. Nº623663-591-CM18 "2018-20 Compra 20 Licencias Adicionales GMAIL"
Recuerde que el responsable del pago es Agencia Chilena de Eficiencia Energética
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623663-591-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2018-20 Compra 20 Licencias Adicionales GMAIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Administración y Finanzas
Razón Social Agencia Chilena de Eficiencia Energética
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Unidad de Compra Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2018-20 del sistema ERP MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Agencia Chilena de Eficiencia Energética
R.U.T. 65.030.848-4
Dirección de Facturación Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221
Comuna Providencia
Impuesto 3,99
Dirección de Envío de la Factura Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SuperSoftware
Razón Social SUPER SOFTWARE S A
R.U.T. 76.486.150-7
Sucursal SuperSoftware
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
2239-17-LP11
Centro de servicios de datos210 (962011 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE APPS FOR BUSINESS TIER 3 VALOR MENSUAL 999509(962011) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE APPS FOR BUSINESS TIER 3 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 21,0000 UF 21,0000
Total Neto UF 21,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3,9900
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 24,9900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.