Orden de Compra. Nº624-399-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 624-107-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624-399-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 624-107-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTANTES Y LOCKERS METALICOS PTO. ARTES. PESQ. COQ
Proveniente de Licitación 624-107-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Regional
Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso
Comuna -1
Impuesto 80917,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAMEK S.A.
R.U.T. 96.971.470-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112405
LOCKERS METALICOS IMPROMEC5UnidadLOCKERS METALICOS IMPROMECLOCKERS METALICOS SEGÚN IMAGEN ADJUNTA $ 85.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.880 $ 425.880
Total Neto $ 425.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.917
TOTAL OC $ 506.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.