Orden de Compra. Nº624-402-SE18 "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624-402-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 624-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Regional
Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2508 Y 2509 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LabarcaTran
Razón Social OSCAR GEOVANNI LABARCA GALVEZ
R.U.T. 12.446.324-6
Sucursal LabarcaTran
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DETALLE SEGÚN FACTURA: Nº395 DE FECHA 13/11/2018SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DETALLE SEGÚN FACTURA: Nº395 DE FECHA 13/11/2018 $ 675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DETALLE SEGÚN FACTURA: Nº396 DE FECHA 13/11/2018SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DETALLE SEGÚN FACTURA: Nº396 DE FECHA 13/11/2018 $ 575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.250.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.