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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
624-704-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio informático soporte técnico. Horas extras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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624-13-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compra Regional |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Coquimbo
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R.U.T. |
72.225.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 350 primer piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Coquimbo
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R.U.T. |
72.225.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 350 primer piso |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
95748,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 350 primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gestorh Ltda. |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA GESTORH LIMITADA
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R.U.T. |
76.191.820-6 |
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Sucursal |
Gestorh Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA INFORM DESDE 624-13-LE13
24 HORAS EXTRAS, REALIZADAS EL DÍAS 8 DE DICIEMBRE 2014; FACTURA Nº 710. | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA INFORM DESDE 624-13-LE13
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$ 503.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.940
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$ 503.940
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Total Neto
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$ 503.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.749
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$ 599.689
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.