Orden de Compra. Nº624-75-SE19 "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624-75-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 624-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Regional
Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LabarcaTran
Razón Social OSCAR GEOVANNI LABARCA GALVEZ
R.U.T. 12.446.324-6
Sucursal LabarcaTran
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Detalle según factura Nº443 de fecha 26/02/2019SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Detalle según factura Nº443 de fecha 26/02/2019 $ 1.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Detalle según factura Nº444 de fecha 26/02/2019SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Detalle según factura Nº444 de fecha 26/02/2019 $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000
Total Neto $ 2.910.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.910.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.