|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
624891-13-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-5-L120 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
624891-5-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeródromo Mocopulli |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
74100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeródromo Mocopulli |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACIÓN | -el material solo deberá ser entregado junto a una guía de
despacho, de lo contrario esta no será recepcionadas.
.la factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o
servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será
rechazada
-Esta Institución retiene por todas las compras un impuesto
del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752). |
| horarios | Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a
15:30 hrs. |
|
|
Proveedor |
EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT |
|
Razón Social |
Luis Sebastian Gacía Fuentes
|
|
R.U.T. |
17.927.923-1 |
|
Sucursal |
EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 30 | Unidad | mantenimiento, reparación y recarga de extintores del Aeródromo Mocopulli | Servicio extintores. |
$ 13.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
|
$ 464.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.