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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
624891-23-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-10-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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624891-10-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeródromo Mocopulli |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
190255,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeródromo Mocopulli |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| horario | Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a
15:30 hrs. |
| facturación | -la factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o
servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será
rechazada
-Esta Institución retiene por todas las compras un impuesto
del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752). |
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Proveedor |
Vía Limpia SpA |
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Razón Social |
VIA LIMPIA SPA
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R.U.T. |
79.874.200-0 |
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Sucursal |
Vía Limpia SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141608
| Residuos o desperdicios peligrosos | 2 | Unidad | SERVICIO DE RETIRO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | Servicio es programado una vez enviada la orden de compra.
La oferta tiene una validez de 12 meses. |
$ 500.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.001.400
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$ 1.001.400
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Total Neto
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$ 1.001.400
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Descuento
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$ 56
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.255
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$ 1.191.599
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.