Orden de Compra. Nº624891-29-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-12-L122"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624891-29-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-12-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 624891-12-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli
Comuna Dalcahue
Impuesto 862867,14
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
horario

Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a 15:30 hrs.

facturación

X.1      El pago, correspondiente al precio total del contrato, se efectuará mediante transferencia electrónica y conforme al siguiente detalle:

 

 

X.1.1      La suma correspondiente al 100% del precio total de los trabajos, será pagada contra presentación por el contratista a la D.G.A.C., de los siguientes documentos:

 

a)  Factura Comercial electrónica por igual monto.

b)  Certificado de Conformidad por la Recepción Definitiva de los trabajos.

 

X.2      El pago de las sumas antes mencionadas, se efectuará mediante transferencia bancaria al banco y cuenta corriente que indique el adjudicatario en los documentos requeridos para la contratación, y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la factura electrónica y certificados de conformidad por cada evento del contrato.

 

X.3      El contratista, solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya verificado su cumplimiento contractual, hecho que será confirmado mediante el Certificado de conformidad correspondiente, emitido por el Inspector Fiscal designado para tal efecto.

 

X.4      La factura deberá indicar en su glosa que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a su recepción conforme, que se encuentra afecta a eventuales retenciones y/o descuentos y al impuesto del 2%, establecido en el artículo 37 de la Ley N° 16.752.

 

X.5      La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

 

X.6      La Dirección General de Aeronáutica Civil, rechazará la factura electrónica en los siguientes casos:

·           Si es entregada en forma anticipada (antes de ser firmado el Certificado de Conformidad por parte del Inspector Fiscal).

·           Si no ha sido enviada al correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl.

·           Si su glosa no contiene la información mínima exigida en el punto anterior.

 

XI.-    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

 

El contratista se obliga, entre otros, a lo siguiente:

 

·      A no ceder ni transferir a terceros, bajo ningún título, los derechos y obligaciones emanados de la adjudicación de la propuesta y del contrato.

 

·      A mantener una comunicación permanente con el Inspector Fiscal que nomine la D.G.A.C, a fin de solucionar de inmediato cualquier situación anómala que incida en el cumplimiento del contrato.

 

·      A cumplir todas las exigencias que establezca la D.G.A.C., en función del contrato, de las Bases de Licitación y de la Oferta del contratista.

 

·      Cumplir con los plazos del contrato.

 

·      En caso que se produzcan robos, hurtos o daños imputables al contratista o sus dependientes en los bienes de la D.G.A.C. el contratista deberá reintegrar el monto de lo sustraído o dañado, en un plazo no superior a diez (10) días corridos, contados desde la notificación respectiva, informada previamente por esta D.G.A.C.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria
Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.504.825-7
Sucursal maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121023
Servicios de reparación del pozo1UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA POZO PROFUNDO DEL AERÓDROMO MOCOPULLIRECURSOS PROPIOS. $ 4.541.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.541.406 $ 4.541.406
Total Neto $ 4.541.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.867
TOTAL OC $ 5.404.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.