Orden de Compra. Nº624891-36-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-6-L121"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624891-36-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-6-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 624891-6-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli
Comuna Dalcahue
Impuesto 158650
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturación

-la factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada

-Esta Institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752).

horario

Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a 15:30 hrs.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MECATRONIK SUR
Razón Social SERVICIOS MECANICOS Y ELECTRONICOS MECATRONIK SUR
R.U.T. 76.543.625-7
Sucursal MECATRONIK SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadMANTENIMIENTO MOTOSIERRA STIHL MS30Mantención según especificaciones técnicas solicitadas. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
27111508
Sierras1UnidadMANTENIMIENTO MOTOSIERRA HUSQVARNA 60Mantención según especificaciones técnicas solicitadas. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
60104907
Generadores portátiles1UnidadMANTENIMIENTO GENERADOR LONCIN MODELO POWER FASTMantención según especificaciones técnicas solicitadas. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
60104907
Generadores portátiles1UnidadMANTENIMIENTO GENERADOR POWER PRO GE 1100Mantención según especificaciones técnicas solicitadas. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
26111601
Generadores diesel1Unidadservicio de mantenimiento generador eléctrico a combustión el cual está ubicado en el techo del vehículo oshkosh T-1500Mantención según especificaciones técnicas solicitadas. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
40151601
Compresores de aire1Unidadcompresor de aire junior IIMantención según especificaciones técnicas solicitadas. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 835.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.650
TOTAL OC $ 993.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.