Orden de Compra. Nº624891-46-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-13-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624891-46-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-13-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 624891-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 2324 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli
Comuna Dalcahue
Impuesto 15048000
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturación

CLÁUSULA SEGUNDA:       PRECIO, FORMA DE PAGO, FACTURACIÓN Y REAJUSTABILIDAD

 

2.1.      PRECIO:

 

El precio de la prestación del servicio señalado precedentemente es a firme, sin variación y asciende a la suma total de $94.248.000 (noventa y cuatro millones, doscientos cuarenta y ocho mil, pesos), IVA Incluido, el cual se desglosará en la Orden de Compra correspondiente, según el siguiente detalle:

 

ITEM

DESCRIPCIÓN

CANT.

P. UNIT.    

SUB TOTAL   

1

Aseo y limpieza del Aeródromo Mocopulli Costo mensual

24

3.300.000

3.927.000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

 

79.200.000

 

 

19% I.V.A.

 

15.048.000

 

 

TOTAL CONTRATO

 

$94.248.000.-

2.2.      FORMA DE PAGO:

 

El pago del precio por la prestación del servicio señalado precedentemente se efectuará al prestador, en veinticuatro (24) mensualidades iguales y sucesiva, ascendentes a la suma de $ 3.927.000.- (tres millones, novecientos veintisiete mil pesos), IVA incluido, cada una, mediante transferencia bancaria a la cuenta que éste señale, según las condiciones que se establecen en el presente contrato, contra presentación de Certificados de Conformidad y considerando lo dispuesto en el artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas.

 

Se entenderá que el servicio ha sido recibido conforme, cuando se haya verificado el cumplimiento contractual del prestador por parte del Inspector Fiscal designado por la DGAC.

 

2.3.      FACTURACIÓN:

 

Bio Eco Clean solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya verificado su cumplimiento contractual durante el mes que se prestó el servicio, hecho que será confirmado mediante el (o los) Certificado(s) de Conformidad correspondiente(s), emitido(s) por la Inspección Fiscal designada para tal efecto.

 

La factura deberá hacerla llegar a la casilla de correo electrónico dte.recepcion@dgac.cl e indicar en su glosa a lo menos la siguiente información: la mensualidad que se está cobrando, número de orden de compra, que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a su recepción conforme y que se encuentra afecta a eventuales retenciones y/o descuentos y al impuesto del dos por ciento (2%), establecido en el artículo Nº 37 de la Ley Nº 16.752. La factura deberá ser enviada en formato XML al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

 

La DGAC, a través de la oficina Logística del Aeródromo Mocopulli, rechazará la factura electrónica en los siguientes casos:

 

-  Si es emitida en forma anticipada (antes de ser firmado el Certificado de Conformidad por parte del Inspector Fiscal).

-  Si su glosa no contiene la información mínima exigida en el punto anterior.

-  Si no es entregada junto con la nota de crédito correspondiente, en caso de haber descuento, si correspondiere.

 

Será requisito indispensable para cursar los pagos mensuales, que Bio Eco Clean acredite encontrarse al día en sus obligaciones laborales y previsionales, respecto al personal que ha intervenido en la prestación del servicio contratado, al tenor de lo dispuesto en el Artículo183-C del Código del Trabajo y en conformidad a como se especifica en la Cláusula Décima del presente instrumento.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonora
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES INTEGRALES BIO ECO CLEAN
R.U.T. 76.765.929-6
Sucursal Leonora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidadservicio de aseo y limpieza para el Aeródromo MocopulliValor por el servicio 24 meses neto $ 79.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200.000 $ 79.200.000
Total Neto $ 79.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.048.000
TOTAL OC $ 94.248.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.