Orden de Compra. Nº625-1039-AG24 "301_213729/2024_ART DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 625-340-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-1039-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 301_213729/2024_ART DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 625-340-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047800801000044140752152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 61518,2
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRV
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
R.U.T. 76.814.370-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas10UnidadESCOBA DE RAMA EXTERIOR MANGO DE MADERAESCOBA DE RAMA EXTERIOR MANGO DE MADERA $ 5.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.780 $ 59.780
47121701
Bolsas de basura160PaqueteBOLSA DE BASURA CARGA PESADA 110X120 200 LITROS, ROLLO DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA CARGA PESADA 110X120 200 LITROS, ROLLO DE 10 UNIDADES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 323.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.518
TOTAL OC $ 385.298


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.790.374-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.