Orden de Compra. Nº625-1103-AG23 "3012/232451/2023_LIMPIEZA PLANTA ELEVADORA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 625-428-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-1103-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 3012/232451/2023_LIMPIEZA PLANTA ELEVADORA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 625-428-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000022214122152206999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 202773,13
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUSANA XIMENA
Razón Social SUSANA XIMENA PINO DONOSO
R.U.T. 10.975.236-3
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUSANA XIMENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadMANTTTO Y LIMPIEZA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS DE LA BALCE SEGUN DETALLE ADJUNTO, PORFAVOR REVISAR.MANTTTO Y LIMPIEZA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS DE LA BALCE SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 1.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.227 $ 1.067.227
Total Neto $ 1.067.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.773
TOTAL OC $ 1.270.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.975.236-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.