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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
625-1410-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
280 281/NEUMATICOS/625-308-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
107134,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper |
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Razón Social |
COMERCIAL PIO NONO LTDA
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R.U.T. |
84.265.600-1 |
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Sucursal |
COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMÁTICOS MARSHAL (INSTALADOS, CON ALINEACIÓN Y BALANCEO), ENTREGA EN CIUDAD DE IQUIQUE/, SEGÚN COT 625-308-COT21 | NEUMÁTICOS MARSHAL (INSTALADOS, CON ALINEACIÓN Y BALANCEO), ENTREGA EN CIUDAD DE IQUIQUE/, SEGÚN COT 625-308-COT21 |
$ 140.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 563.864
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$ 563.864
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Total Neto
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$ 563.864
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.134
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$ 670.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.