Orden de Compra. Nº625-157-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 625-54-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-157-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 625-54-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA O/C.
Proveniente de Licitación 625-54-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna -1
Impuesto 27869,58
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARDONES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.569.000-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Goodyear 185R14 G-46 6 TELAS6UnidadGoodyear 185R14 G-46 6 TELASNEUMATICO 185 R14 LT RADIAL SS FIRESTONE O EQUIVALENTE $ 24.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.682 $ 146.682
Total Neto $ 146.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.870
TOTAL OC $ 174.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.