|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
625-185-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
301_ 01/2023_ MANTTO. FOSA DESENGRASANTE 625-7-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
78235,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUSANA XIMENA |
|
Razón Social |
SUSANA XIMENA PINO DONOSO
|
|
R.U.T. |
10.975.236-3 |
|
Sucursal |
SUSANA XIMENA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121802
| Removedores | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO FOSA DESENGRASANTE DE 8,000 LTS, (VACIADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO IDEA CORP., ENTREGA DE CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL, DESINFECCIÓN DE LAS ARÉAS DE TRABAJO, LIMPIESA DE 5 CAMARAS CON CAMION HIDROJET, LAVADO DE 10 RAMALES CON CAMION HIDROJET APROX 15 MTS, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESENG. | MANTENIMIENTO FOSA DESENGRASANTE DE 8,000 LTS, (VACIADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO IDEA CORP., ENTREGA DE CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL, DESINFECCIÓN DE LAS ARÉAS DE TRABAJO, LIMPIESA DE 5 CAMARAS CON CAMION HIDROJET, LAVADO DE 10 RAMALES CON CAMION HIDROJE |
$ 411.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 411.765
|
$ 411.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.235
|
|
$ 490.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.