|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
625-238-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CL.EM.COMUNIC. 58-004-03, ADQ, SISTE. DE AMPLIFICACION DESDE 625-25-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
625-25-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
197600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EAS Limitada |
|
Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA EAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.026.124-6 |
|
Sucursal |
EAS Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52161520
| Micrófonos | 4 | Unidad | PGX24 ESM58 SISTEMA INALAMBRICO MANO SHURE | PGX24 ESM58 SISTEMA INALAMBRICO MANO SHURE |
$ 260.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.040.000
|
$ 1.040.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.040.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 197.600
|
|
$ 1.237.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.