Orden de Compra. Nº625-242-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 625-91-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-242-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 625-91-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 625-91-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Santiago
Impuesto 1018850,11
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estructuras Metalicas S.A.
Razón Social ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
R.U.T. 76.059.929-8
Sucursal Estructuras Metalicas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121301
Gradas o galerías1UnidadARRIENDO DE GRADERIAS PARA 3.000 PERSONAS, EN 10 GRADAS CON TABLONES METALICOS Y BARANDAS DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN RECINTO FERIAL Y ACOMODAR AL PUBLICO ASISTENTE A LA EXHIBICION AEREA, EL DIA 20.SEPT.2009.ARRIENDO DE GRADERIAS PARA 3.000 PERSONAS, EN 10 GRADAS CON TABLONES METALICOS Y BARANDAS DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN RECINTO FERIAL Y ACOMODAR AL PUBLICO ASISTENTE A LA EXHIBICION AEREA, EL DIA 20.SEPT.2009. $ 5.362.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362.369 $ 5.362.369
Total Neto $ 5.362.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.018.850
TOTAL OC $ 6.381.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.