Orden de Compra. Nº625-324-CM19 "601 99-008-01 (001), ADQ. ARTÍCULOS PARA MNTTO. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-324-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 601 99-008-01 (001), ADQ. ARTÍCULOS PARA MNTTO. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270274000022503012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 58113
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores5 (959117 )GUANTES DE SEGURIDAD UYUSTOOL PARA SOLDAR ROJO UNIDAD 976117(959117) GUANTES DE SEGURIDAD UYUSTOOL PARA SOLDAR ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
46181503
2239-10-LP12
Trajes de trabajo protectores5 (1119303 )CHAQUETA SOLDADOR REDLINE CHAQUETA DESCARNE SOLDADOR TALLA L 1139324(1119303) CHAQUETA SOLDADOR REDLINE CHAQUETA DESCARNE SOLDADOR TALLA L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
46181503
2239-10-LP12
Trajes de trabajo protectores5 (982515 )CHAQUETA SOLDADOR REDLINE DESCARNE GRIS TALLA XL 998041(982515) CHAQUETA SOLDADOR REDLINE DESCARNE GRIS TALLA XL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
46181501
2239-10-LP12
Delantales protectores10 (959745 )PECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DESCARNE UNIDAD 976745(959745) PECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DESCARNE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores50 (959201 )GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR 976201(959201) GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 312.100
Descuento $ 6.242
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.113
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 363.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.