Orden de Compra. Nº625-405-CM18 "308 12-ALIM-0103, ALIMENTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-405-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra 308 12-ALIM-0103, ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 2018 del sistema safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 33525,5
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGSA CHILE LIMITADA
Razón Social LOGSA S.A
R.U.T. 77.805.840-5
Sucursal LOGSA CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
2239-23-LP13
Queso natural30 (1023229 )QUESO LANALHUE RALLADO 500 GRS 500 GRS 1043229(1023229) QUESO LANALHUE RALLADO 500 GRS 500 GRS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.070 $ 122.070
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas20 (1323517 )HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS 1349688(1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.380 $ 54.380
Total Neto $ 176.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.526
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 209.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.