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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
625-46-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
004 005/2018 CONTRATACIÓN TARIMAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuadrilla de Abastecimiento BALCE |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
4151260,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADIS |
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Razón Social |
DISENOS ESCENOGRAFICOS MADIS SPA
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R.U.T. |
76.919.980-2 |
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Sucursal |
MADIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993002 )FERIAS - 1010002 | (993002) FERIAS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(39)
; SERVICIO POR $ 100(2)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
; SERVICIO |
$ 21.848.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.848.739
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$ 21.848.739
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Total Neto
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$ 21.848.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.151.260
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 25.999.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.