Orden de Compra. Nº625-462-AG23 "301_12/846_ MANTTO. FOSA DESENGRASANTE 625-158-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-462-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra 301_12/846_ MANTTO. FOSA DESENGRASANTE 625-158-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 78235,35
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUSANA XIMENA
Razón Social SUSANA XIMENA PINO DONOSO
R.U.T. 10.975.236-3
Sucursal SUSANA XIMENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadMANTENIMIENTO FOSA DESENGRASANTE DE 8.000 LTS (VACIADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO IDEA CORP, ENTREGA DE CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL, DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE 05 CAMARAS CON CAMIÓN HIDROJET, LAVADO DE 10 RAMALES CON CAMION HIDROJET APROX 15 MTS. APLICACIÓN DE LÍQUIDO DESENGRASANTE EN DUCTOS Y DESAHUES.MANTENIMIENTO FOSA DESENGRASANTE DE 8.000 LTS (VACIADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO IDEA CORP, ENTREGA DE CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL, DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE 05 CAMARAS CON CAMIÓN HIDROJET, LAVADO DE 10 RAMALES CON CAMION HIDROJET $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765
Total Neto $ 411.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.235
TOTAL OC $ 490.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.975.236-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.