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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
625-462-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
301_12/846_ MANTTO. FOSA DESENGRASANTE 625-158-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
78235,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUSANA XIMENA |
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Razón Social |
SUSANA XIMENA PINO DONOSO
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R.U.T. |
10.975.236-3 |
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Sucursal |
SUSANA XIMENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO FOSA DESENGRASANTE DE 8.000 LTS (VACIADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO IDEA CORP, ENTREGA DE CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL, DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE 05 CAMARAS CON CAMIÓN HIDROJET, LAVADO DE 10 RAMALES CON CAMION HIDROJET APROX 15 MTS. APLICACIÓN DE LÍQUIDO DESENGRASANTE EN DUCTOS Y DESAHUES. | MANTENIMIENTO FOSA DESENGRASANTE DE 8.000 LTS (VACIADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO IDEA CORP, ENTREGA DE CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL, DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE 05 CAMARAS CON CAMIÓN HIDROJET, LAVADO DE 10 RAMALES CON CAMION HIDROJET |
$ 411.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 411.765
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$ 411.765
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Total Neto
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$ 411.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.235
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$ 490.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.