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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
625-545-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
280 287/CONTRATO 41/2019/200 SERV AGENCIA NACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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29-16-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Turismo Cocha |
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Razón Social |
TURISMO COCHA S A
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R.U.T. |
81.821.100-7 |
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Sucursal |
Turismo Cocha |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90121502
| Agencias de viajes | 200 | Unidad | SERVICIO DE AGENCIA NACIONAL SEGUNDO PERIODO 2022 | SERVICIO DE AGENCIA NACIONAL SEGUNDO PERIODO 2022 |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.