|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
625-672-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
304_ 128945/2024_ REPARACIÓN PORTÓN CORREDERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Portones ALCIP METAL LTDA. |
|
Razón Social |
PORTONES ALCIP METAL LTDA
|
|
R.U.T. |
78.211.510-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Portones ALCIP METAL LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIÓN PORTÓN CORREDERA PARA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE A LA BASE AÉREA LOS CERRILLOS. (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA). | SERVICIO DE REPARACIÓN PORTÓN CORREDERA PARA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE A LA BASE AÉREA LOS CERRILLOS. (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA). |
$ 180.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.