Orden de Compra. Nº625-808-SE15 "0411 99-012-2015,ENMARCACION FOTOGRAFIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-808-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra 0411 99-012-2015,ENMARCACION FOTOGRAFIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 227041,9668
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Artes Renoir
Razón Social MARIO PATRICIO ALVARADO PENA
R.U.T. 6.872.612-3
Sucursal Artes Renoir
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121006
Fotografías36UnidadENMARCACION DE FOTOGRAFIAS.ENMARCACION DE FOTOGRAFIAS. $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.948 $ 1.194.958
Total Neto $ 1.194.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.042
TOTAL OC $ 1.422.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.