Orden de Compra. Nº625-846-AG24 "301_170134/2024_ ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERIA 625-261-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-846-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 301_170134/2024_ ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERIA 625-261-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000044085012152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 239058
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavaseco2000
Razón Social IRIS TERESA ROJAS AMAYA
R.U.T. 6.385.653-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lavaseco2000
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa1600UnidadMANTELES GRANDES.MANTELES GRANDES. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
52121604
Mantel de mesa120UnidadPAÑOS DE REPASO.PAÑOS DE REPASO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52121604
Mantel de mesa160UnidadCAMINOS DE GENEROCAMINOS DE GENERO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
52131501
Cortinas40UnidadCORTINAS M2CORTINAS M2 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 1.253.200
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 239.058
TOTAL OC $ 1.497.258


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.296.433-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.144-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 6.385.653-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.