Orden de Compra. Nº625-977-SE23 "280 287 /CONTRATO41/2019 7 PJE. NAC./ ARBUNIC +5"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-977-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 280 287 /CONTRATO41/2019 7 PJE. NAC./ ARBUNIC +5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-16-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047280287000044247052152208007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación AV PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS
Comuna Cerrillos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Cocha
Razón Social TURISMO COCHA S A
R.U.T. 81.821.100-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo Cocha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE NACIONAL / IQUIQUE - SANTIAGO DABOR ARBUNIC P. PASAJE NACIONAL / IQUIQUE - SANTIAGO DABOR ARBUNIC P. $ 220.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.154 $ 220.154
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPASAJE NACIONAL / SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO. MARIO PAILAMILLA V. ESTEBN CABEZAS M.PASAJE NACIONAL / SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO. MARIO PAILAMILLA V. ESTEBN CABEZAS M. $ 254.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.348 $ 509.348
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPASAJE NACIONAL / SANTIAGO - PUNTA ARENAS- SANTIAGO BENJAMIN MARABOLI P. IGNACIO OSORIO G.PASAJE NACIONAL / SANTIAGO - PUNTA ARENAS- SANTIAGO BENJAMIN MARABOLI P. IGNACIO OSORIO G. $ 172.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.764 $ 344.764
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE NACIONAL / SANTIAGO - PUNTA ARENAS - SANTIAGO DABOR ARBUNIC P.PASAJE NACIONAL / SANTIAGO - PUNTA ARENAS - SANTIAGO DABOR ARBUNIC P. $ 242.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.712 $ 242.712
Total Neto $ 1.316.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.316.978

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.