Orden de Compra. Nº626529-309-SE24 "Pedido N°09 "Suministro de Materiales de Ferretería y Construcción, (M-1733/DIDECO), DESDE ID N°4497-28- LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626529-309-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Pedido N°09 "Suministro de Materiales de Ferretería y Construcción, (M-1733/DIDECO), DESDE ID N°4497-28- LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4497-28-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Hermosilla 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 902 / Imputación Cta: 215-24-01-007 $7.023.963 / CDP N° 481. del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Despachar a Bodega. Av. Cristóbal Colon #04. Comuna San Pedro, Prov Melipilla. RM. Lunes a Viernes Hasta 16:00 Hrs. Recibe D.Pablo Hernandez 97465694
Comuna San Pedro
Impuesto 1121473,1
Dirección de Envío de la Factura Despachar a Bodega. Av. Cristóbal Colon #04. Comuna San Pedro, Prov Melipilla. RM. Lunes a Viernes Hasta 16:00 Hrs. Recibe D.Pablo Hernandez 97465694
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUALA
Razón Social HUALA SPA
R.U.T. 77.833.743-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadPLANCHAS DE OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44 M. PLANCHAS DE OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44 M. $ 17.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.800 $ 1.713.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadPLANCHAS DE ZINC ALUM ONDA ESTÁNDAR 0.4 MM 0.40 X 851 X 2500 MM. PLANCHAS DE ZINC ALUM ONDA ESTÁNDAR 0.4 MM 0.40 X 851 X 2500 MM. $ 21.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109.600 $ 2.109.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadPLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4 MM 1.20 X 2.40 MT. PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4 MM 1.20 X 2.40 MT. $ 10.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.600 $ 1.014.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadESTANQUE DE AGUA POTABLE VERTICAL DE PLASTICO DE 1.000 LITROS. ESTANQUE DE AGUA POTABLE VERTICAL DE PLASTICO DE 1.000 LITROS. $ 106.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.490 $ 1.064.490
Total Neto $ 5.902.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.121.473
TOTAL OC $ 7.023.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.