Orden de Compra. Nº626529-74-SE24 "2do Pedido Suministro de Alimentos Bebidas y Otros (M-514 / DIDECO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626529-74-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 2do Pedido Suministro de Alimentos Bebidas y Otros (M-514 / DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 626529-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Hermosilla 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Avda. Hermosilla 11
Comuna San Pedro
Impuesto 93955
Dirección de Envío de la Factura Avda. Hermosilla 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aguasvitte
Razón Social DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO
R.U.T. 76.886.789-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aguasvitte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos30CajaCHOCOLATE TIPO BOMBOM RELLENO CREMA DE AVELLANAS- CUBIERTA WAFER- COBERTURA TROZOS AVELLANA Y CHOCOLATE CAJA 8 UNIDADESCHOCOLATE TIPO BOMBOM RELLENO CREMA DE AVELLANAS- CUBIERTA WAFER- COBERTURA TROZOS AVELLANA Y CHOCOLATE CAJA 8 UNIDADES $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2UnidadPIE DE LIMÓN 30 CM APROXPIE DE LIMÓN 30 CM APROX $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadTARTALETA DE FRUTA 30 CM APROXTARTALETA DE FRUTA 30 CM APROX $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadPLATOS PLASTICOS DESECHABLES 20 CM DIAMETROPLATOS PLASTICOS DESECHABLES 20 CM DIAMETRO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadVASO PLASTICO DESECHABLE MEDIANO 200CC APROXVASO PLASTICO DESECHABLE MEDIANO 200CC APROX $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadTORTA DE HOJA RELLENO MANJAR PARA 50 PERSONASTORTA DE HOJA RELLENO MANJAR PARA 50 PERSONAS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadBEBIDAS GASEOSAS 3 LITROS ( COCA-COLA ORIGINAL ZERO / FANTA / SPRITE)BEBIDAS GASEOSAS 3 LITROS ( COCA-COLA ORIGINAL ZERO / FANTA / SPRITE) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadNÉCTAR DIFERNTES SABORES 1.5 LTSNÉCTAR DIFERNTES SABORES 1.5 LTS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 494.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.955
TOTAL OC $ 588.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.