Orden de Compra. Nº626788-1-AG21 "FDOS PRESUPUESTARIOS- TÓNER"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626788-1-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2021
Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUESTARIOS- TÓNER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Facturación AV BAQUEDANO 768
Comuna Rancagua
Impuesto 171836
Dirección de Envío de la Factura AV BAQUEDANO 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOGRAPHIC
Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS
R.U.T. 9.707.149-7
Sucursal ISOGRAPHIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner28UnidadTONER CANON 125, TONER HP 85A, TONER 26A, TONER BROTHER TN-3429, TONER POLVO GRANEL (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.200 $ 501.200
44103105
Cartuchos de tinta7UnidadCARTUCHO950XL NEGRO, CARTUCHO 951XL CIAN, CARTUCHO 951XL MAGENTA, CARTUCHO 951XL AMARILLO (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.300 $ 174.300
44121904
Rellenos de tinta6UnidadTINTA EPSON 664 NEGRA (DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora5UnidadDRUM DR-3460 (DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
Total Neto $ 904.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.836
TOTAL OC $ 1.076.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.