|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
626788-103-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS INTERNOS/CBDs |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.980.040-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.980.040-0 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 768 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
28259,0876 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-10-2017 |
|
|
|
Proveedor |
NEWPAINT LTDA |
|
Razón Social |
Comercializadora NEWPAINT Limitada
|
|
R.U.T. |
76.196.881-5 |
|
Sucursal |
NEWPAINT LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121604 2239-10-LP12
| Aspiradores combinados para húmedos o en seco | 1 | | (1360498) HIDROLAVADORA POWER PRO ALTA PRESIÓN IP2100 UNIDAD 1386975 | (1360498) HIDROLAVADORA POWER PRO ALTA PRESIÓN IP2100 UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 153.332,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.332
|
$ 153.332
|
|
|
Total Neto
|
$ 153.332
|
|
Descuento
|
$ 4.600
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.259
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 176.991
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.