Orden de Compra. Nº
626788-11-AG21
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FUNCIONAMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
626788-11-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
FUNCIONAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.040-0
Dirección de Facturación
Baquedano 768
Comuna
Rancagua
Impuesto
177267,72
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
150
Unidad
Carpeta trasparente vinil oficio lomo azul
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.650
$ 37.650
60101722
Libretas de notas
30
Unidad
Block de notas cuadriculado
$ 829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.870
$ 24.870
60121535
Goma de borrar
6
Unidad
Goma de borrar (caja)
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
44121708
Marcadores
15
Unidad
Destacadores (naranjo 60, verde 60, amarillo 60) caja de 12
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
44121705
Portaminas
10
Unidad
Portaminas técnico 0,5 (caja de 12)
$ 2.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.580
$ 22.580
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
lapiz pasta punta media caja de 50 (400 azul, 100 rojo)
$ 3.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.400
$ 36.400
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
lápiz corrector (caja de 12)
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad
lapiz semi gel 07 (caja de 12)
$ 5.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.040
$ 107.040
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Unidad
resma carta (caja de 10)
$ 14.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.832
$ 119.832
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
resma oficio (caja de 10)
$ 17.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536.130
$ 536.130
Total Neto
$ 932.988
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 177.268
TOTAL OC
$ 1.110.256
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.045.742-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.