Orden de Compra. Nº626788-137-CM18 "FONDOS DOCENTES/SG2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626788-137-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra FONDOS DOCENTES/SG2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 fondos presupuestarios del sistema 507500.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 13069
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (915127 )LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L 930127(915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L; Código: 96116-7; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $309 $ 5.151,00 $ 0,00 $ 309,00 $ 5.151 $ 5.460
30181505
2239-10-LP12
Inodoros1 (982514 )WC CORONA ONE PIECE SAN GIORGIO C/ASIENTO BLANCO 62X37X74 998040(982514) WC CORONA ONE PIECE SAN GIORGIO C/ASIENTO BLANCO 62X37X74; Código: 114213-5; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $3624 $ 60.396,00 $ 0,00 $ 3.624,00 $ 60.396 $ 64.020
Total Neto $ 69.480
Descuento $ 695
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.069
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.