Orden de Compra. Nº626788-42-CM19 "FONDOS PRESUPUESTARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626788-42-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 62584
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos26 (1255956 )TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM 1281965(1255956) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM; Código: 86983; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.704 $ 28.704
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza6 (993776 )PANO - MOLETON AMARILLO 30 X 40 CMS 25 UNIDADES 1011003(993776) PANO - MOLETON AMARILLO 30 X 40 CMS 25 UNIDADES; Código: 83972; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.232 $ 38.232
27112004
2239-7-LP12
Palas12 (976077 )PALA BETTANIN PLÁSTICAS C/MANGO PLEGABLE UNIDAD 991077(976077) PALA BETTANIN PLÁSTICAS C/MANGO PLEGABLE UNIDAD; Código: 44423; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas14 (210745 )MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: 12464; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.798 $ 35.798
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (975861 )PANO FIBRO ABSORBENTE 18 X 20 CM 3 UNIDADES 990861(975861) PANO FIBRO ABSORBENTE 18 X 20 CM 3 UNIDADES; Código: 87215; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (975840 )PANO 3M ESPONJA 18 X 18 CM 6 UNIDADES 990840(975840) PANO 3M ESPONJA 18 X 18 CM 6 UNIDADES; Código: 36091; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.740 $ 35.740
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1367846 )LIMPIA PISOS KLAREN 5 LITROS LAVANDA UNIDAD 1394365(1367846) LIMPIA PISOS KLAREN 5 LITROS LAVANDA UNIDAD; Código: 89231LV; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.660 $ 74.660
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: 80715; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.312 $ 33.312
47131615
2239-7-LP12
Escobillones14 (979647 )ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO SUPER GRANDE 30 CM 994779(979647) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO SUPER GRANDE 30 CM ; Código: 85032; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.974 $ 29.974
Total Neto $ 329.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.584
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 391.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.