Orden de Compra. Nº626788-43-CM19 "FONDOS PRESUPUESTARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626788-43-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 220505
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TPL RM
Razón Social COMERCIALIZADORA TPL SPA
R.U.T. 76.268.735-6
Sucursal TPL RM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento9 (1527363 )FRAGÜE BEFRAGÜE GRIS 5 KG UNIDAD 1529242(1527363) FRAGÜE BEFRAGÜE GRIS 5 KG UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.209 $ 70.209
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma23 (1033942 )ADHESIVO SOLCROM AC EN POLVO SACO 24.5 KG 1054026(1033942) ADHESIVO SOLCROM AC EN POLVO SACO 24.5 KG; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.305 $ 219.305
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica54 (987445 )CERÁMICA SAN LORENZO ARRAYAN GRIS 33X33 CAJA 1004045(987445) CERÁMICA SAN LORENZO ARRAYAN GRIS 33X33 CAJA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.930 $ 906.930
Total Neto $ 1.196.444
Descuento $ 35.893
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.505
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.381.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.