Orden de Compra. Nº626788-75-SE16 " fotocopia/funcionamiento "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626788-75-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2016
Nombre de la Orden de Compra fotocopia/funcionamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 626788-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna *
Impuesto 56126,76
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arambarri Ltda.
Razón Social ARAMBARRI LTDA
R.U.T. 78.808.660-1
Sucursal Arambarri Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras2UnidadARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (PERIODO 01.JUN.2016 AL 30.JUN.2016)ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (PERIODO 01.JUN.2016 AL 30.JUN.2016) $ 147.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.404 $ 295.404
Total Neto $ 295.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.127
TOTAL OC $ 351.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.