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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
626788-94-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS INTERNOS / ESCAVE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.040-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.040-0 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
50866,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2014 |
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Proveedor |
MUEBLES HENRIQUEZ |
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Razón Social |
JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA
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R.U.T. |
11.372.911-2 |
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Sucursal |
MUEBLES HENRIQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56112002 2239-26-LP09
| Superficies de trabajo para apoyar el trabajo en | 2 | | (698972) ESTACIÓN DE TRABAJO LI MUEBLES HENRIQUEZ DIRECTIVO HV ATENCIÓN CON CAJONERA 150x150x75 25 Y 18MM 698972 | (698972) ESTACIÓN DE TRABAJO LI MUEBLES HENRIQUEZ DIRECTIVO HV ATENCIÓN CON CAJONERA 150x150x75 25 Y 18MM; Código: ;Región : VI
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$ 145.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.000
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$ 291.000
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Total Neto
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$ 291.000
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Descuento
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$ 23.280
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.867
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 318.587
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.