Orden de Compra. Nº627-227-SE08 "COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA -lcq"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Planificación. y Cooperación.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627-227-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA -lcq
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE BECAS.
Proveniente de Licitación 627-80-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Mideplan
Razón Social Ministerio de Planificación. y Cooperación.
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Planificación. y Cooperación.
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Facturación Ahumada 48. piso 7.
Comuna -1
Impuesto 4788
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48. piso 7.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGUA PREMIUM S A
R.U.T. 96.682.060-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadAguaCOMPRA E DISPENSADORES DE AGUA $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 25.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.788
TOTAL OC $ 29.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.