Orden de Compra. Nº627025-233-CM18 "2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627025-233-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.057-0
Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.057-0
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 108,37
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta5 (1152264 )CARTUCHO DE TINTA HP 662XL BLACK UNIDAD 1174814(1152264) CARTUCHO DE TINTA HP 662XL BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 21,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 108,00 US$ 108,00
44103103
2239-5-lp14
Tóner3 (1165786 )TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927(1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 160,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 480,00 US$ 480,00
Total Neto US$ 588,00
Descuento US$ 17,64
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 108,37
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 678,73


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.