Orden de Compra. Nº627025-252-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627025-252-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.057-0
Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.057-0
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 144863
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMW
Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal AMW
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141509
2239-10-LP12
Refrigeradores-congeladores domésticos combinados2 (1387327 )REFRIGERADOR MAIGAS FREEZER HORIZONTAL 600 LITROS UNIDAD 1413828(1387327) REFRIGERADOR MAIGAS FREEZER HORIZONTAL 600 LITROS UNIDAD; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 381.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.438 $ 762.438
Total Neto $ 762.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.863
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 907.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.