|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
627025-280-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BROWSE NOV ADDENDUM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.057-0 |
|
Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
7,125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Browse Ingeniería de Software |
|
Razón Social |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
79.822.840-4 |
|
Sucursal |
Browse Ingeniería de Software |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad no definida | MANTENCION Y SOPORTE DE SISTEMA CGU PLUS DE CENTROS FINANCIEROS DEPENDIENTES DE ESTA DIRECTEC, MES DE OCTUBRE 2016, DE ACUERDO A CONTRATO Y ADDENDUM ADJUNTO. | |
UF 37,50
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 37,5000
|
UF 37,5000
|
|
|
Total Neto
|
UF 37,5000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 7,1250
|
|
UF 44,6250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.