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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627025-290-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA IMPRESORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
446,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCICOM LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI
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R.U.T. |
76.130.825-4 |
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Sucursal |
SOCICOM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 12 | | (1126948) TONER HP CE255A UNIDAD 1149154 | (1126948) TONER HP CE255A UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 200,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.400,00
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US$ 2.400,00
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Total Neto
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US$ 2.400,00
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Descuento
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US$ 48,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 446,88
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 2.798,88
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.