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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627025-53-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO PARA EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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627025-1-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
3078000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2026 |
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Proveedor |
DCA |
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Razón Social |
DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.868.188-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO PARA EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PERIODO ANUAL 2026. MONTO CORRESPONDE A PROPUESTA ECONÓMICA DE PROVEEDOR EN RELACIÓN A HORARIO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN. INICIO DEL SERVICIO: 09 DE MARZO DE 2026 POR 24 MESES. | Propuesta de servicio personal y limpieza. Valor Neto Mensual |
$ 16.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.200.000
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$ 16.200.000
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Total Neto
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$ 16.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.078.000
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$ 19.278.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.